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		<title>Desbloqueo de pedidos - Historial de revisiones</title>
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		<title>Mmogollon en 15:45 24 mar 2010</title>
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		<author><name>Mmogollon</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.conssa.net.ve/sodiwiki/index.php?title=Desbloqueo_de_pedidos&amp;diff=540&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dgavidia en 15:26 2 mar 2010</title>
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		<author><name>Dgavidia</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.conssa.net.ve/sodiwiki/index.php?title=Desbloqueo_de_pedidos&amp;diff=370&amp;oldid=prev</id>
		<title>Zvallejo en 21:01 16 nov 2009</title>
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				<updated>2009-11-16T21:01:19Z</updated>
		
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;1. El Gerente de Recursos Financieros revisará el listado de pedidos bloqueados y &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;procederá a evaluar a través del historial del cliente (expediente)&lt;/del&gt;, la &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;aprobación del mismo&lt;/del&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;1. El Gerente de Recursos Financieros revisará el listado de pedidos bloqueados y &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;desbloqueará aquellos pedidos que según su evaluación fue satisfactoria&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;y mantendrá en el listado aquellos pedidos que podrán ser desbloqueados en los siguientes tres días máximo, en espera de la liberación de &lt;/ins&gt;la &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;línea de crédito&lt;/ins&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;2. El Gerente de Recursos Financieros &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;desbloqueará aquellos pedidos que según su evaluación fue satisfactoria, y mantendrá &lt;/del&gt;en el listado aquellos pedidos que &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;podrán &lt;/del&gt;ser &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;desbloqueados en los siguientes tres días máximo&lt;/del&gt;, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;en espera de &lt;/del&gt;la &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;liberación de &lt;/del&gt;la &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;línea de crédito&lt;/del&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;2. El Gerente de Recursos Financieros &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;identificará &lt;/ins&gt;en el listado &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;de pedidos bloqueados, &lt;/ins&gt;aquellos pedidos &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;de clientes &lt;/ins&gt;que &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;deberán &lt;/ins&gt;ser &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;eliminados del listado&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;debido a que &lt;/ins&gt;la &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;evaluación del mismo determinó, &lt;/ins&gt;la &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;no facturación motivada a su record insatisfactorio&lt;/ins&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;3. El Gerente de Recursos Financieros &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;identificará en el listado &lt;/del&gt;de &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;pedidos bloqueados, &lt;/del&gt;aquellos pedidos &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;de clientes &lt;/del&gt;que &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;deberán ser eliminados del listado&lt;/del&gt;, &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;debido a &lt;/del&gt;que la &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;evaluación del mismo determinó, la no facturación motivada a su record insatisfactorio&lt;/del&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;3. El Gerente de Recursos Financieros &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;informará al Administrador de Ventas la captura &lt;/ins&gt;de aquellos pedidos que &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;fueron desbloqueados manualmente o durante el proceso de Posteo de la Caja&lt;/ins&gt;, &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;sin &lt;/ins&gt;que &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;esta allá cerrado (Cierre de Caja) con &lt;/ins&gt;la &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;finalidad de actualizar el listado de pedidos bloqueados&lt;/ins&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;4&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;. El Gerente de Recursos Financieros informará al Administrador de Ventas la captura de aquellos pedidos que fueron desbloqueados manualmente o durante el proceso de Posteo de la Caja, sin que esta allá cerrado (Cierre de Caja) con la finalidad de actualizar el listado de pedidos bloqueados.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;4. El Gerente de Recursos Financieros procederá a firmar y fechar el listado de pedidos bloqueados y la enviará al Administrador de Venta, para que proceda a eliminar del Módulo de Facturación los pedidos insatisfactorios y archivar, diariamente, el listado en su correspondiente carpeta.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;-&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;5&lt;/del&gt;. El Gerente de Recursos Financieros procederá a firmar y fechar el listado de pedidos bloqueados y la enviará al Administrador de Venta, para que proceda a eliminar del Módulo de Facturación los pedidos insatisfactorios y archivar, diariamente, el listado en su correspondiente carpeta.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff generator: internal 2026-04-19 08:34:19 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Zvallejo</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.conssa.net.ve/sodiwiki/index.php?title=Desbloqueo_de_pedidos&amp;diff=161&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mmogollon:&amp;#32;/*Desbloqueo de pedidos*/</title>
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				<updated>2009-09-23T14:51:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Desbloqueo de pedidos&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''NORMAS GENERALES'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Las responsabilidades acordadas son  de alcance  general y  de obligatorio  cumplimiento  por parte de todos los involucrados en el proceso (Comercialización, Recursos Financieros, Administración, Crédito y Cobranzas y Almacén). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Todos los desbloqueos de pedidos, estarán sujetos a consultas previas que sobre la materia realice las Gerencias de Comercialización y la Gerencia de Recursos Financieros de la compañía junto con el Jefe de Crédito y Cobranzas y el Administrador de Ventas.&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NORMAS ESPECÍFICAS'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. El Gerente de Recursos Financieros revisará el listado de pedidos bloqueados y procederá a evaluar a través del historial del cliente (expediente), la aprobación del mismo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. El Gerente de Recursos Financieros desbloqueará aquellos pedidos que según su evaluación fue satisfactoria, y mantendrá en el listado aquellos pedidos que podrán ser desbloqueados en los siguientes tres días máximo, en espera de la liberación de la línea de crédito.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. El Gerente de Recursos Financieros identificará en el listado de pedidos bloqueados, aquellos pedidos de clientes que deberán ser eliminados del listado, debido a que la evaluación del mismo determinó, la no facturación motivada a su record insatisfactorio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4. El Gerente de Recursos Financieros informará al Administrador de Ventas la captura de aquellos pedidos que fueron desbloqueados manualmente o durante el proceso de Posteo de la Caja, sin que esta allá cerrado (Cierre de Caja) con la finalidad de actualizar el listado de pedidos bloqueados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5. El Gerente de Recursos Financieros procederá a firmar y fechar el listado de pedidos bloqueados y la enviará al Administrador de Venta, para que proceda a eliminar del Módulo de Facturación los pedidos insatisfactorios y archivar, diariamente, el listado en su correspondiente carpeta.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mmogollon</name></author>	</entry>

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